为扎实推进巡察整改落地见效,进一步加强内部审计监督力度,近期,学院审计室对二级学院业务费进行了专项审计,现已全部完成。
此次专项审计聚焦学院内部治理关键环节,审计人员严格遵循审计规范,通过抽查会计记录、查阅制度文件、实地核实具体事项等多重方式,对各二级学院业务费使用的真实性、合法性、合规性进行全面核查。针对审计发现的问题,各二级学院及相关职能部门高度重视,逐条制定并严格落实整改措施,并举一反三,健全完善长效管理机制,确保问题整改取得成效。
下一步,学院审计室将持续深化审计结果转化运用,贯通审计监督与纪检监督,进一步形成监督合力,不断完善学院治理体系,切实提升学院治理能力和水平。
(拟稿:纪检室、审计室(合署)康凌君 审核:张舒)